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2024年度中共四川省委组织部(本级)单位决算

www.gcdr.gov.cn (2025-09-12) 来源:中共四川省委组织部

目 录

公开时间:2025年9月12日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

一、单位职责

中共四川省委组织部(本级)是省委组织部所属预算单位,是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

二、机构设置

中共四川省委组织部(本级)由24个内设机构组成,分别是:办公室、研究室(政策法规处)、组织一处(省委党建办秘书处)、组织二处、组织三处、民族地区工作处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部六处、干部队伍建设规划办公室、干部考核处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处〔省校(院、企)合作办公室〕、干部教育培训处、干部监督处(举报中心)、干部个人事项查核处、干部档案信息处、离退休人员工作处、机关党委(人事处)。


第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为32437.65万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加8165.06万元,增长33.64%。主要变动原因是转拨资金有所增加。

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(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计32437.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入32437.65万元,占100%。

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(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计32437.65万元,其中:基本支出7950.82万元,占24.51%;项目支出24486.83万元,占75.49%。

图片3.png

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为32437.65万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加8165.06万元,增长33.64%。主要变动原因是转拨资金有所增加。

图片4.png

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32437.65万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8165.06万元,增长33.64%。主要变动原因是转拨资金有所增加。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32437.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30388.75万元,占93.68%;教育支出15.75万元,占0.05%;社会保障和就业支出1172.65万元,占3.62%;卫生健康支出406.56万元,占1.25%;住房保障支出453.94万元,占1.40%。

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为32437.65万元,完成预算91.46%。其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为5901.92万元,完成预算86.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,支出相应减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为11464.10万元,完成预算85.65%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据实际工作情况有所调整。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为13022.73万元,完成预算99.02%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据合同约定待验收后支付。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为15.75万元,完成预算32.14%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,对培训经费进一步压减。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为415.37万元,完成预算99.82%,决算数与预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为536.72万元,完成预算99.57%,决算数与预算数基本持平。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为171.74万元,完成预算99.99%,决算数与预算数基本持平。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为48.82万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为355.59万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为50.97万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为453.94万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7950.82万元,其中:

人员经费6125.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1825.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.94万元,完成预算75.23%,较上年度减少8.43万元,下降8.93%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,持续压减“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.94万元,占18.55%;公务用车购置及运行维护费支出决算66.31万元,占77.17%;公务接待费支出决算3.68万元,占4.28%。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出15.94万元,完成预算98.21%。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)3人。因公出国(境)支出决算比2023年减少6.50万元,下降28.97%。主要原因是落实过紧日子要求,压减因公出国(境)经费。

开支内容包括:一是2024年7月,1人随团赴澳门、香港开展学习交流和川港澳青年联络工作。二是2024年10月,1人随团赴法国、意大利学习交流。三是2024年11月,1人随团赴丹麦参加“创新智慧和绿色低碳交通体系建设与管理培训”。

2.公务用车购置及运行维护费支出66.31万元,完成预算82.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.64万元,增长0.98%。主要原因是公车维护、加油较上年略有增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日,单位共有公务用车15辆,其中:轿车8辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出66.31万元。主要用于组织、干部、人才、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.68万元,完成预算20.44%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.57万元,下降41.14%。主要原因是落实过紧日子要求,持续压减公务接待开支。其中:

国内公务接待支出3.68万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待44批次,351人次(不包括陪同人员),共计支出3.68万元,具体内容包括:接待专项工作组来川考察调研,部分高校来川交流调研等。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,中共四川省委组织部(本级)机关运行经费支出1825.67万元,比2023年度增加220.49万元,增长13.74%。主要原因是支出结构调整。

(二)政府采购支出情况

2024年度,中共四川省委组织部(本级)政府采购支出总额586.02万元,其中:政府采购货物支出21.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出564.18万元。主要用于车辆加油、维修和保险、举办会议等。授予中小企业合同金额386.54万元,占政府采购支出总额65.96%,其中:授予小微企业合同金额382.97万元,占政府采购支出总额的65.35%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中共四川省委组织部(本级)共有车辆15辆,其中:主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于基层调研等公务活动。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对2个项目开展了预算事前绩效评估,对35个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取35个项目开展绩效监控,绩效自评表(不含涉密和敏感项目)详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他社会保障和就业支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件:组织部本级预算项目支出绩效自评表(2024年度).xlsx


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表:中国共产党四川省委员会组织部(本级)决算公开报表.xls